審計署公布15家央企審計結果 87名責任人被處理
2012-06-02   作者:  來(lái)源:中新網(wǎng)
 
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    2012年6月1日,審計署發(fā)布了中國電子科技集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司等15戶(hù)中央企業(yè)2010年度財務(wù)收支等審計結果公告。審計署企業(yè)審計司相關(guān)負責人就審計結果回答了記者的提問(wèn)。

  以下是審計署有關(guān)部門(mén)負責人就15戶(hù)中央企業(yè)審計結果答記者問(wèn)全文:

  2012年6月1日,審計署發(fā)布了中國電子科技集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國電信集團公司、中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司、中國第一汽車(chē)集團公司、中國第二重型機械集團公司、中國東方電氣集團有限公司、鞍鋼集團公司、寶鋼集團有限公司、武漢鋼鐵(集團)公司、招商局集團有限公司、中國中煤能源集團有限公司、中國農業(yè)發(fā)展集團總公司、國家開(kāi)發(fā)投資公司等15戶(hù)中央企業(yè)2010年度財務(wù)收支等審計結果公告。

  問(wèn):從審計情況看,您對15戶(hù)央企的總體評價(jià)是什么?

  答:總的看,隨著(zhù)社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的健全完善以及企業(yè)改革的深化和發(fā)展,中央企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理一年比一年規范,可以用幾句話(huà)概括:改革深化了、管理加強了、業(yè)績(jì)提升了、核心競爭力增強了、依法經(jīng)營(yíng)理念強化了。主要表現在:一是大多數企業(yè)能夠貫徹落實(shí)中央重大決策部署和政策措施,戰略重組持續推進(jìn),產(chǎn)業(yè)升級步伐加快,新興產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。二是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)繼續保持了平穩較快發(fā)展,經(jīng)濟效益不斷提高,資產(chǎn)質(zhì)量有所提高。三是企業(yè)改革進(jìn)一步深化,現代企業(yè)制度逐步建立,內部控制制度進(jìn)一步健全,管理水平不斷提高。四是遵紀守法的觀(guān)念進(jìn)一步增強,企業(yè)的社會(huì )責任感進(jìn)一步提高,合法經(jīng)營(yíng)、誠信經(jīng)營(yíng)理念得到較好地貫徹和落實(shí)。但審計中也發(fā)現一些值得關(guān)注的問(wèn)題:有的企業(yè)財務(wù)管理不夠規范,會(huì )計核算不夠準確,個(gè)別企業(yè)會(huì )計報表反映的資產(chǎn)負債損益情況還不完整;有的企業(yè)投資項目和工程建設項目管理不夠規范,存在未按規定公開(kāi)招投標、土地審批手續不完備等問(wèn)題;有的企業(yè)對下屬單位、分支機構管理比較薄弱;有的企業(yè)執行國家淘汰落后產(chǎn)能、節能減排政策還有欠缺等。

  問(wèn):您這個(gè)評價(jià)怎么得來(lái)的呢?請介紹一下此次對15戶(hù)中央企業(yè)審計的相關(guān)情況?

  答:這個(gè)評價(jià)是審計的結果。對國有及國有控股企業(yè)進(jìn)行審計監督,是憲法和審計法賦予審計機關(guān)的職責。2011年,我們先后組織了對中國石油天然氣集團公司、武漢鋼鐵(集團)公司等15戶(hù)中央企業(yè)財務(wù)收支審計,涉及能源、鋼鐵、汽車(chē)、裝備制造、電信等領(lǐng)域,重點(diǎn)審計了企業(yè)集團總部和部分所屬企業(yè),審計資產(chǎn)量占企業(yè)資產(chǎn)總額的50%以上。

  問(wèn):這次審計的目標是什么?

  答:在對15戶(hù)中央企業(yè)的審計中,我們按照促進(jìn)“強化管理、推動(dòng)改革、維護安全,促進(jìn)發(fā)展”的思路,在審計財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益基礎上,突出對重點(diǎn)領(lǐng)域、資金和事項的審計,堅持揭露和查處重大違法違規問(wèn)題,注重反映體制機制制度方面的問(wèn)題,推動(dòng)中央企業(yè)貫徹落實(shí)國家宏觀(guān)政策、深化改革、提高競爭力,發(fā)揮審計“免疫系統”功能。

  問(wèn):這次審計的重點(diǎn)是什么?

  答:這次審計的重點(diǎn)主要有五個(gè)方面:一是檢查企業(yè)貫徹落實(shí)中央關(guān)于宏觀(guān)調控、調整經(jīng)濟結構、節能減排等方面政策措施情況;二是揭示和反映國有資產(chǎn)運營(yíng)過(guò)程中的突出矛盾和潛在風(fēng)險,維護國有資產(chǎn)安全;三是查處重大違法違規問(wèn)題和案件線(xiàn)索,促進(jìn)反腐倡廉建設;四是檢查企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實(shí)、合法、效益情況,促進(jìn)規范管理,提高經(jīng)濟效益;五是檢查企業(yè)內控制度的完善和執行情況,促進(jìn)提高管理水平。

  問(wèn):針對發(fā)現的問(wèn)題,企業(yè)采取了哪些整改措施?

  答:各企業(yè)高度重視審計發(fā)現的問(wèn)題,認真落實(shí)審計建議,積極進(jìn)行整改,研究制定了整改措施并逐項提出整改意見(jiàn)。截至2012年3月底,相關(guān)企業(yè)制訂、完善規章制度233項,對87名相關(guān)責任人進(jìn)行了嚴肅處理(其中局級干部3人),對審計發(fā)現的問(wèn)題,已有接近97%完成了整改,其他正在積極整改中,審計署將繼續跟蹤和督促落實(shí)。

  問(wèn):審計署下一步對企業(yè)審計有哪些打算?

  答:新的形勢對企業(yè)審計提出了新要求、新期望,我們將緊緊圍繞主題主線(xiàn),繼續堅持“強化管理、推動(dòng)改革、維護安全、促進(jìn)發(fā)展”的工作思路,加強對國有企業(yè)的資金、決策和責任的審計,推動(dòng)其轉變發(fā)展方式、落實(shí)宏觀(guān)政策、加強經(jīng)營(yíng)管理、防控重大風(fēng)險、創(chuàng )新機制制度和推進(jìn)反腐倡廉。
  2012年企業(yè)審計工作將突出四項重點(diǎn)任務(wù):一是圍繞促進(jìn)和完善宏觀(guān)調控,加強對企業(yè)貫徹執行中央重大政策措施情況的跟蹤審計;二是圍繞維護國有資產(chǎn)安全,著(zhù)力揭示和反映國有資產(chǎn)運營(yíng)過(guò)程中的突出矛盾和潛在風(fēng)險;三是圍繞加強國有企業(yè)反腐倡廉建設,著(zhù)力查處重大違法違規問(wèn)題和案件線(xiàn)索;四是圍繞健全完善市場(chǎng)經(jīng)濟體制,注重從體制機制制度層面分析原因和提出建議。

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