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審計署發(fā)布14家央企審計結果
2015-06-28 作者: 華曄迪 董峻 來(lái)源: 新華網(wǎng)

  審計署28日發(fā)布14戶(hù)中央企業(yè)2013年度財務(wù)收支審計結果公告。公告顯示,一些企業(yè)在經(jīng)營(yíng)和財務(wù)管理、執行“三重一大”制度等方面存在違規問(wèn)題,有的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)管理不善等原因出現巨額虧損,審計同時(shí)發(fā)現多起重大違法違紀問(wèn)題線(xiàn)索,已向有關(guān)部門(mén)移送重大違法違紀問(wèn)題56起。

  2014年,審計署對14戶(hù)國有企業(yè)進(jìn)行審計,涉及糧食、電力、運輸、軍工、機械等領(lǐng)域,重點(diǎn)審計企業(yè)集團總部和部分所屬企業(yè)。這14戶(hù)企業(yè)包括:中國核工業(yè)集團公司、中國兵器工業(yè)集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責任公司、中國華電集團公司、中國國電集團公司、中國電力投資集團公司、中國長(cháng)江三峽集團公司、神華集團有限責任公司、中國第二重型機械集團公司、中國遠洋運輸(集團)總公司、中國航空集團公司、中糧集團有限公司、中國儲備糧管理總公司。

  此次審計重點(diǎn)包括五個(gè)方面:國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策與決策部署的貫徹執行情況;企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性情況;企業(yè)重大經(jīng)濟決策的合規性與績(jì)效情況;企業(yè)的管理情況;以及檢查企業(yè)廉政制度制定和國有企業(yè)領(lǐng)導人員遵守廉潔從業(yè)規定的情況。

  審計結果顯示,抽查的474項重大經(jīng)營(yíng)決策事項中,有70項(占15%)存在未按規定程序決策、不符合產(chǎn)業(yè)政策、前期調查不充分等問(wèn)題,造成損失浪費16.42億元,形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元。

  審計同時(shí)發(fā)現,14家企業(yè)2013年收入、利潤和資產(chǎn)不實(shí)金額分別為297.65億元、193.57億元和42.91億元,還存在超標準配置公務(wù)車(chē)、在工資總額之外發(fā)放薪酬福利等問(wèn)題金額8.57億元;13家企業(yè)物資采購和工程建設中未執行招投標規定,涉及金額1598億元。

  審計署企業(yè)審計司主要負責人介紹說(shuō),此次審計發(fā)現多起重大違法違紀問(wèn)題線(xiàn)索,造成的經(jīng)濟損失巨大。審計署已向有關(guān)部門(mén)移送重大違法違紀問(wèn)題56起。

  這些問(wèn)題線(xiàn)索中,有些是集團公司高管及二級單位“一把手”直接參與策劃實(shí)施的,主要發(fā)生在公司股權礦權并購、大宗物資及服務(wù)采購、工程建設等業(yè)務(wù)領(lǐng)域;主要采取以關(guān)聯(lián)交易等方式向特定關(guān)系人輸送利益、貪污受賄、弄虛作假和高買(mǎi)低賣(mài)等手法。對查出的這些問(wèn)題線(xiàn)索,審計署已依照有關(guān)法律法規,移送紀檢監察或司法機關(guān)依法查處。

  “之所以存在這些問(wèn)題,與企業(yè)法人治理結構不完善、內控制度建設和執行不到位等有很大關(guān)系?!睂徲嬍鹩嘘P(guān)負責人在回答記者提問(wèn)時(shí)表示,近年來(lái),審計加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節、關(guān)鍵崗位的核查,向紀檢監察、司法機關(guān)等移送重大違法違紀問(wèn)題百余起,涉及石油石化、通信、電力電網(wǎng)、機械等諸多行業(yè)企業(yè)的高級管理人員。

  審計署建議,企業(yè)應切實(shí)貫徹執行國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策和決策部署,積極落實(shí)各項產(chǎn)業(yè)政策;進(jìn)一步建立健全企業(yè)內部控制制度,規范重大事項集體決策,強化對下屬企業(yè)的管控,落實(shí)責任追究制度,加強反腐倡廉建設;同時(shí),進(jìn)一步規范企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),規范各項經(jīng)營(yíng)行為,控制成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,確保國有資金資產(chǎn)安全和保值增值。

  審計署有關(guān)負責人表示,下一步還將加大審計力度,努力實(shí)現對國有企業(yè)、國有資本審計監督全覆蓋。在審計時(shí),注重揭露企業(yè)重大違法違規問(wèn)題線(xiàn)索,反映影響企業(yè)發(fā)展潛力的重大風(fēng)險隱患和突出問(wèn)題;重點(diǎn)監督檢查中央企業(yè)及其領(lǐng)導人員承擔的貫徹中央政策措施責任、經(jīng)營(yíng)管理責任、創(chuàng )新和轉型升級責任、風(fēng)險管控責任、可持續發(fā)展責任和廉政建設責任

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